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本人从事财务、审计工作30多年,积累了丰富的审计理论和实践经验。熟练掌握国家税收法规政策,特别是对企业内控制度的建立,堵塞企业经营管理漏洞尤为擅长,获得过许多殊荣。尤其是本人爱企业如家的敬业精神得到许多企业董事长的赏识和认可。
1、14年外资企业审计/稽核、内部控制、财务管理等综合工作经验,了解企业相关财经相关法规;
2、熟悉内部控制体系(含CSA内控评价体系)、反舞弊体系的搭建;
3、较强发现/分析/解决问题能及敏锐的职业洞察力;
4、专注、正直、独立、客观、公正、审慎。
11年以上工业企业财务和审计工作经验;注册会计师、会计师职称;熟悉最新企业会计准则和审计准则;熟悉上市公司财务报表编制和对外数据披露要求;具有金蝶erp实施上线经历,熟悉金蝶、用友软件各模块操作;在集团合并报表编制、产品成本核算与分析、预算管控、财 务分析报告设计撰写、董事会报告撰写、投融资等方面经验丰富。
诚实可信、勤奋好学,具备较强的学习能力、分析问题能力和逻辑思维能力
积极乐观务实,勇于接受挑战,富有创新意识,乐于接受新事物
具有良好的协同能力和团队精神
无骄娇二气,吃苦耐劳,脚踏实地