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具有丰富的多元化集团企业内部控制及风险管理的经验,分别是:2年的外部审计、4年的大型企业内部审计、1年的财务管理、2年的营运管理以及1年的PE投资的工作经验,熟练掌握企业财务管理、内部控制以及营运管理方面的知识与技能,特别是在集团化企业中的母子公司管控方面,不管是审计监督、财务监督还是营运管理,都有丰富的实践经验。工作中,具备较强的职业敏感度与跨领域思维能力,善于对问题的分析、总结。具备持续性的个人学习意愿与能力。
为人诚恳,能独立思考、承受较强的工作压力,适应经常性的出差。
本人从事财务、审计工作30多年,积累了丰富的审计理论和实践经验。熟练掌握国家税收法规政策,特别是对企业内控制度的建立,堵塞企业经营管理漏洞尤为擅长,获得过许多殊荣。尤其是本人爱企业如家的敬业精神得到许多企业董事长的赏识和认可。
本人毕业后一直从事财务工作,从最基层做起。熟悉相关的财务制度及行业规范。能熟练操作财务软件及办 公软件。这些年的工作经历使我对这项的工作已经非常熟悉和熟练。相信我的工作经验和工作激情能给用人单位带来新的活力.
1、熟练操作办公软件,并掌握多种财务软件操作方法(Tiptop、金蝶、用友),能很好地适应现代化办公环境;英语读写能力良好;
2、熟悉会计、税务和财务管理知识,持有初级会计证书,并在工作中不断学习进步;
3、工作热情、积极向上、踏实认真、有责任、逻辑和分析能力强、做事效率高.