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社会简历:
5年内部审计相关工作经验包括专项审计、反舞弊调查、内控体系建设、内控信息系统操作、公司重大风险管控等工作经验。主要为:独立负责专项审计项目(下发审计通知、审计方案编制、编制审计报告)包括OA系统及公司信息安全审计、市场费用、活动费用审计等;反舞弊调查,所负责项目,核实了包括滥用职权、内外勾结,盗取公司财产、收受回扣等事项涉及舞弊金额巨大,粗略估计为公司挽回损失300余万元,对涉案人员做了相关处理包括移送司法机关、开除、罚款等(共计开除1名常务副总、降职2名常务副总,处理相关人员若干);指导4个新收购子公司完成内控体系建设,涉及流程100余个;
1年驻外工程总包项目财务工作经历,熟悉了解项目财务流程。
学生简历:
中共党员。西安邮电大学经济与管理学系审计专业本科毕业,在校期间担任团支职务,积极参与多个社团活动。善于学习和总结,工作积极主动,能适应快节奏、团队导向且灵活多变的工作环境;较强的领导力及团队协作能力;有较好的沟通表述能力,英语六级;熟练使用EPR系统及各种办公软件,获得会计从业资格证、 (C1) 驾驶执照。
熟悉企业内部控制基本规范等和内控的相关法律法规及事务操作手册,了解国内国际的不同的会计制度与趋同。熟悉掌握运用word/excel软件。
同时,有良好的自我表达和沟通能力,责任心强,具有团队合作精神。
已通过 特许公认会计师 即 ACCA(The Associationof Chartered Certified Accountants)前两部分的所有考试。
具有海外留学及工作经验,对媒体类新产业,业务的拓展及创业,软着陆具有一定经验。对ATL广告数据的分析及解析能力较强,并具有建立评估/测评系统模型的经验。有着一定的广告提案策划及评估的经验。
英语,韩语能力十分优秀
了解4A公司及大型集团法人各部门内部经营流程,有大量的面谈经验及技巧与内部风险控制核查经验。
了解4A公司ATL,BTL及DIGITAL业务。
具有论坛置顶事件帖幕后推手经验,有一定制造话题能力。
具有优秀的独立工作能力,及很强的多团队配合协调能力。
具有大型集团公司内控内审经验,对内部流程及内部风险控制制度制定有一定经验,设计RCM穿行及内控测试计划。对SOX有一定了解,对内部流程控制点把控有一定经验。
1:自信,独立,适应环境能力强,以大局团队为重,工作责任感强,已经具备承担高强度工作压力;
2:12年财务工作经验,6年部门主管经验,从业行业包含制造业、贸易行业、服务业,熟悉以上行业财务管理;
3:有团队管理经验,能有效带领和激励所属团队达成部门业绩指标;
4:进取心强,具有较强的沟通协调能力和学习成长力,对自己有明确的职业发展规划和学习成长目标;